乐东:县人大常委会听取审计工作报告
近日,受乐东县政府委托,乐东县审计局主要负责人向县第十六届人大常委会第二十六次会议作《乐东黎族自治县人民政府关于2023年度县本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告》(以下简称“工作报告”)和《乐东黎族自治县人民政府关于2022年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称“整改报告”)。
工作报告指出,2023年以来,乐东县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕乐东县委、县政府中心工作,强化审计监督,各项工作取得了新进展新成效。工作报告主要反映了县本级财政管理、部门预算执行、自然资源资产和公共工程投资等7个方面审计发现的问题,共完成审计项目16个,查出违规问题金额663.24万元,上报审计要情3份,专项报告6项,出台和修订办法机制2项。同时,报告还反映了重大违纪违法问题查处情况,据统计,2023年7月以来,乐东县审计局共发现并移送违纪违法问题线索4件。针对审计发现的问题,工作报告还提出了强化预算管理,提升国有资产使用效益和强化政府投资项目监管等建议。
整改报告指出,乐东县委、县政府高度重视审计整改,认真贯彻中央和省委关于建立健全审计查出问题整改长效机制的要求,多次召开会议研究部署审计整改工作。截至2024年9月,2022年度县本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的89个问题,已完成整改问题79个,已整改金额8.99亿元,有效推动政策落实、防范风险、保障改善民生,规范了财经秩序,维护了群众利益。(符佩君)
万宁:开展审计发现问题整改联合督导
近日,万宁市人大办、市委办和市审计局组成联合督导组,对市水务局、市农业农村局、市就业局等部门2023审计工作年度审计发现问题整改情况进行现场督办。
通过督查会议“面对面”沟通与交流,指导各单位严格对照审计整改清单,科学精准落实审计意见,按项逐条整改到位。对整改遇到的难点堵点,以及由于客观原因推进缓慢的问题,督查组与相关单位一起找原因、想办法,指导制定工作方案和整改计划。对涉及跨地区、跨部门联动整改的问题,通过专项现场督查向上反映,积极争取支持,共同协力破解审计整改中的“老大难”问题,确保工作有序有效推进。
督导组强调,一是把握整改要求。要深入贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府对审计整改工作提出的新要求,把新时代审计整改工作要求贯穿其中,坚持以问题为导向,将审计问题整改清单转化为发展成效清单。二是加大整改力度。对审计发现问题的整改要言之有物,按照审计建议严格执行,明确各项工作的时间节点,采取有效措施,确保问题尽快整改销号。三是分析问题原因。针对存在的问题要深度分析产生的根源,举一反三,找准存在的短板,建章立制,规范管理,杜绝屡审屡犯现象的发生。四是加强督导合力。以审计发现问题整改为抓手,强化审计监督和人大监督同步发力,形成审计监督和人大监督有效结合,同频共振,促进一体化监督有效推进。(刘方舟)
五指山:召开审计整改问题推动会
10月31日,五指山市委常委、副市长王锡飞主持召开审计整改问题推动会,通报2021年至2023审计年度披露问题的整改情况,研究部署下一阶段整改工作。市纪委监委、市人大常委会办公室、市审计局相关领导及市财政局、市发改委等12个整改单位分管领导参加会议。
会议要求,一是要提高政治站位。各单位要深刻认识到审计整改的重要性,特别是全面落实党对审计工作领导、维护经济社会健康发展方面的关键作用。单位领导及全体干部要提高政治站位,准确把握审计工作的政治方向,将审计工作与党的路线方针政策紧密结合起来,确保审计工作始终沿着正确的政治方向前进。二是注重源头治理与标本兼治。加强源头治理,针对披露问题产生的根源,加强制度建设、完善管理机制、强化监督制约,从源头上预防和减少问题的发生。推动标本兼治,在解决具体问题的基础上,注重总结经验教训,完善相关制度机制,推动整改工作取得长远成效。三是加强沟通协调。加强部门协作,审计整改牵头单位要加强与相关单位的沟通协调,形成工作合力,共同推动整改工作落实。建立信息共享机制,加强审计机关与被审计单位之间的信息共享,及时沟通整改进展情况和存在的问题,共同研究解决方案。四是发挥责任担当。被审计单位要把审计整改作为一项重要任务来抓,对整改不力或未整改到位的单位和个人严肃追责问责,确保整改工作得到有效落实。(曾小敏)
定安:召开审计整改调度会
10月28日,定安县委书记刘峰松主持召开审计整改调度会,通报全县审计发现问题整改总体情况,部署下一步重点任务。
会议强调,要切实增强审计整改责任意识,以最坚决的态度、最有力的措施、最严格的要求,扎实做好审计工作“下半篇文章”。要全力推动问题整改落实到位,压实整改主体责任,抓紧推进整改进度;落实好审计机关跟踪督促责任,加强工作指导,严格对账销号,及时组织“回头看”;履行好纪检监察机关监督执纪问责职责,积极构建审计监督“一张网”;各级各部门要全力配合审计工作,自觉接受审计监督,认真采纳审计提出的建议,主动用好审计成果。要持续提升审计整改工作成效。加强审计委员会各成员单位协作配合,积极推动“纪、巡、审”贯通融合;坚持把审计结果转化为检视、规范行业管理的重要抓手,扎实开展自查自纠,举一反三,强化风险防控;深挖问题根源,完善体制机制,真正做到用制度管权、用制度管事、用制度管人。(刘诗萌)
崖州:召开专题会研究审计整改问题
近日,三亚市崖州区委书记、区委审计委员会主任樊木组织召开书记专题会,专题研究审计发现问题整改工作。
会议通报尚未完成的审计整改问题,逐一对逾期问题进行分析,涉及审计整改的部门主要领导对审计发现问题推进措施进行讨论。
会议要求,各部门要在认识上真提升,持之以恒把审计整改作为一项政治任务,以高度负责的态度、务实过硬的措施,扎实做好审计工作“下半篇文章”;要在反馈上真及时,各责任单位要切实承担主体责任,及时研究制定整改方案,对立行立改、分阶段整改、持续整改问题要按时限反馈整改情况,确保问题整改到位;要在沟通上真到位,充分认识审计整改工作的重要性,被审计单位要加强与区审计局的沟通交流,分析问题根源,制定切实有效的整改措施,做到问题全面整改。区审计局要发挥牵头作用,梳理未完成整改问题的堵点事项,主动与上级部门沟通协调,确保审计整改工作取得成效;要在整改上真反思,对于需要区级层面研究销号的问题,及时提请召开专题会,尽快推动问题整改销号,坚决杜绝敷衍、推诿、不作为甚至是虚假整改;要在落实上真加力,各整改责任单位要对照清单问题,逐条研究、逐项细化,做到立行立改、全面整改,积极推动审计发现问题早销号、早清零;要在督促上下功夫,区委督查室和审计部门要联动,加强全过程督导调度、跟踪问效。(黎安)
文昌:出台审计业务限时办结实施办法
近日,文昌市审计局出台《审计业务限时办结实施办法(试行)》,明确规定审计项目实施各环节实行限时办结。
一是规范审计项目时限。局组织实施的审计项目各环节所需时间按照国家审计准则规定的程序进行核定,审计项目自进点之日至出具审计报告之日,不超过120天,其中现场审计实施时间不超过2个月,并于次年4月前完成归档工作。
二是严控过程进度管理。审计项目实施过程分为通知送达、现场实施、复核审理、征求意见、业务会议讨论、文书审核、批示转办、报告送达、督促整改、项目归档等环节。针对审计项目实施过程,《办法》分别确定了各个环节的完成时限,要求审计组加强过程进度管理,统筹安排审计事项,控制项目实施时间,且要求复核审理人员、分管领导、办公室等严格按照规定时限完成对应环节工作。强化各环节工作执行力,提高工作质效,确保审计项目准时完成。
三是明确跟踪督查和责任追究形式,环环压实责任。要求办公室跟踪审计项目进展情况,环环压实责任,定期通报项目进度执行情况。将审计项目限时办结和归档情况纳入平时考核制度,作为年度考核和评先评优的重要依据。对工作效率不高、无故拖延、造成不良影响的,通过谈话提醒、批评教育、责令纠正、诫勉谈话等形、取消年度考核评先评优、职级晋升提名资格、调整岗位和降级等形式追究相关责任人。(范小慧)