儋州:“主动靠前”力促内部审计作用发挥

近期,儋州市审计局与海南省洋浦开发建设控股有限公司开展内部审计工作交流座谈会,助推该企业内部审计工作规范化、常态化。

座谈会上,企业首先介绍了近年来内部审计工作开展情况、遇到的新的问题和难点堵点,提出了审计指导需求和下一步工作打算。市审计局政府投资审计科负责人就该企业近年来开展工程项目中存在的一些问题进行了面对面的深入沟通交流,给予指导并提出建议。

双方对如何开展好下一步内审工作达成共识。一是要聚焦儋洋一体化发展。洋浦控股公司要找准职能定位、强化政治责任,自觉站在服务儋州洋浦发展大局,强化内部审计部门发挥内部审计“第一道防线”的作用。二是严控风险。针对企业特点,制定投资建设项目、专项资金、内部控制制度建设等不同类型的内部审计项目计划,在核查问题的精度和深度上下功夫,把突出的问题揭示出来,推动权力规范运行,防范各类风险。三是独立审计。聚焦审计工作的独立性,依法独立开展审计,不受其他职能部门的干扰,积极发挥企业高层决策的参谋助手作用。四是规范内部审计业务流程。科学灵活调配内部审计资源、准确把握重点,不断提升审计项目质量,充分发挥“治已病,防未病”作用。五是严抓审计整改。做好审计工作“下半篇文章”,重视审计发现问题的整改工作,列出问题整改台账,按照审计整改要求制定有效的整改措施,保证审计发现问题按时完成整改,进一步完善制度建设和内部控制管理体系。

企业表示,座谈交流为公司下一步开展内部审计工作指明了方向,也将会进一步充实内审人员配备、明确职能定位和主要负责人直管制度,细化年度内部审计工作计划,切实履行内部审计监督职责,推动本单位内部审计“免疫系统”功能更好发挥。(王毓酋)

五指山:召开经济责任审计工作联席会议

2月4日,五指山召开2024年度市委审计委员会成员单位工作协调推进会暨经济责任审计工作联席会议。

会议传达全国、全省审计工作会议精神,学习《中共海南省委审计委员会办公室关于印发省委审计委员会成员单位工作协调推进机制(修订)的通知》,听取2023年度领导干部经济责任审计工作总结暨2024年度工作计划,通报2022审计年度领导干部经济责任审计发现问题整改事宜;围绕成员单位发挥职能作用、开发运用审计成果、完善工作机制等方面进行交流,并提出多项意见和建议。

会议指出,2023年,联席会议各成员单位紧密配合,扎实推进全市经济责任审计全覆盖,不断深化审计成果运用,聚焦重要领域和关键环节,共同督促查出问题整改落实。审计工作质量进一步提升,审计整改成效进一步显现,为促进权力规范运行、服务保障经济社会高质量发展发挥了积极作用。

会议要求,一是要坚持和加强党中央对审计工作的集中统一领导,深入学习全国、全省审计工作会议重要指示精神,提高认识、统一思想,牢牢把握新时代新征程审计工作的前进方向,依法忠实履行审计监督职责,围绕中心、服务大局,全力推动审计工作高质量发展。二是要坚持贯通协同,健全完善联席会议各成员单位“计划共商、信息互通、线索移交、整改联动、结果共用”的工作机制,充分发挥联席会议“桥梁”“纽带”作用和经济责任审计在推动党的自我革命和反腐治乱方面的重要作用。三是提高政治站位,把审计查出问题整改作为一项重要政治任务抓紧抓好,落实整改主体责任,加强与联席会议成员单位的联动和被审计单位的沟通,有效推进审计问题整改,扎实做好审计“下半篇文章”。四是要科学合理谋划2024年审计项目,推动实现有形有效的审计监督全覆盖,紧扣权力运行和责任落实强化经济责任审计工作,提高经济责任审计工作水平,有效促进依法用权、秉公用权、廉洁用权。(马晓曦)

琼山:到帮扶村开展审计调研

近日,海口市琼山区审计局来到帮扶村旧州镇联星村、池连村,就审计问题整改、内部审计和乡村振兴等工作开展调研。

调研组实地调研了联星村委会日富村环村路情况、白毛村饮水改善工作情况以及池连村莲子种植基地和鹌鹑养殖基地的发展状况。通过实地查看、听取汇报和现场交流等方式,调研组详细了解了联星、池连村在基础设施建设和乡村振兴产业发展工作中的措施与亮点,以及存在的困难和瓶颈问题。

会议指出,一是对乡村振兴资金审计发现的问题,要加强整改,通过整改,推动乡村治理体系完善和提高治理能力。内部审计则是保障单位内部资金使用合规、提高资金使用效益的关键措施。要把这两项工作作为推动镇党委各项事业高质量发展的重要组成部分,切实加强工作力度,确保取得实效。二是要继续问需于民,将此次调研成果运用到审计工作中,不断提高审计工作的针对性和有效性。同时,还要加强与相关部门的沟通协调,形成工作合力,协力解决群众“急难愁盼”问题,共同推动乡村振兴和民生保障工作向前发展。三是帮扶责任人及乡村振兴工作队要推进各级政策在基层落地落实。持续抓好村党组织建设、富民产业发展、基础设施改善、人居环境优化和群众文化生活等重点工作,办实事、务实功、见实效。(莫青熹)

天涯:召开经济责任审计工作联席会议

2月5日,三亚市天涯区召开2024年经济责任审计工作联席会议。会议传达学习全省审计工作精神,通报天涯区2023年经济责任审计工作情况,部署2024年经济责任审计工作,听取2023年经济责任审计对象安排说明并研究确定2024年经济责任审计对象名单。

会上提出,一是提高政治站位,深化思想认识。要始终坚持党对审计工作的集中统一领导,深入学习贯彻二十届中央审计委员会第一次会议精神,更好发挥审计在推进党的自我革命和反腐治乱中的独特作用,围绕“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的要求,积极构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,确保政治监督与经济监督贯通协调,统筹推进,以高质量审计作为更好适应审计地位的要求。

二是强化协作配合,密切沟通衔接。各成员单位要继续深化审计监督和其他监督贯通协同工作,进一步突出对重点人、重点事、重点问题、重点领域的联动监督,强化审计成果运用,持续完善“审前充分协商、审中协调推进、审后结果运用”的经济责任审计工作联席机制,推动经济责任审计融入干部大监督体系。建立健全多部门联合督促审计整改的协作机制,合力在提升监督全覆盖震慑力、问题整改约束力、警示教育免疫力上取得更好成效,形成衔接顺畅、配合有效、互促共进的工作格局。

三是聚焦目标重点,提升审计成效。要围绕区委区政府重大决策部署,聚焦主责主业,找准审计着力点,围绕权力运行,突出对领导干部经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金使用权和遵守廉政规定等情况的审计监督。要坚持以审促责、以审促治,抓实审计整改,靠紧压实被审计单位整改主体责任、有关部门监督管理责任、审计机关督促检查责任,确保问题真整改、真到位,切实将审计整改成果有效转化为治理效能。(蔡祖镪)

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